一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************813
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年4月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 普通干电池 | 500 | 990.0 | -************ | 验收通过 | |
2 | 票夹/长尾夹 | 50 | 456.0 | -************ | 验收通过 | |
3 | 擦手纸 | 30 | 2052.0 | -************ | 验收通过 | |
4 | 硒鼓 | 50 | 1898.0 | -************ | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 蒲继